三峡能源2025年度至2027年度内部控制审计服务采购项目
采购公告
采购编号:Q241300139205
(被邀请单位名称):
1.采购条件
根据有关计划安排,采购人中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称:采购人)对 三峡能源2025年度至2027年度内部控制审计服务采购项目进行 ✓谈判采购 □询比采购 ,本项目 ✓采购人自主采购 □采购代理机构为:__/__(以下简称:采购代理)。本项目已具备采购条件,现发布采购公告。
2.采购范围
2.1 拟聘请一家会计师事务所独立开展三峡能源2025年度至2027年度企业内部控制审计工作,具体工作内容包括:根据国资委、财政部、证监会和集团公司的相关要求及行业规范,独立制订内部控制审计工作方案,依据审计工作方案开展内控审计项目;编制整理内控审计工作底稿并根据审计结果出具公司上一年度内部控制审计报告。
2.2 工作范围包括:公司本部及直属机构、各分、子公司(含区域分中心)以及所辖各项目公司。
2.3 服务期限:服务期为三年,每年度1至4月份独立开展上一年度的三峡能源内部控制审计工作。
2.4 时间要求:按照监管要求披露的内部控制审计报告的时间不得晚于三峡能源召开董事会审议年报以及监管机构对上市公司年报信息披露的时间要求。
3.供应商资格要求(以下条件需同时具备)
资质条件:在中华人民共和国依法注册具有独立法人资格并具有会计师事务所执业许可;
业绩要求:自2021年1月1日至一次报价截止(以合同签订时间为准),至少具有3项电力领域企业内部控制审计业绩,并提供合同等证明材料 ;
人员要求:
(1)项目经理要求:须具有注册会计师执业资格,2021年1月1日至一次报价截止(以合同签订时间为准),至少具有2项企业内部控制审计服务项目经理工作业绩,并提供含有委托方盖章且有审计人员名单的委托合同、审计通知、审计评价函等证明资料;
(2)项目主审要求:项目主审至少3名,每位主审均须具备2021年1月1日至一次报价截止(以合同签订时间为准)至少1项企业内部控制审计服务工作业绩,并提供含有委托方盖章且有审计人员名单的委托合同、审计通知、审计评价函等证明资料;
(3)项目其他人员要求:项目其他人员不少于14人,其中驻场人员不少于8人;非驻场人员不少于6人,非驻场人员中具有注册会计师执业资格的人员不少于2人 ;
信誉要求:未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标(报价)的专业范围及期限内;
财务要求: 近3年(2021年至2023年)无连续两年亏损 ;
其他要求:
(1)报价人不能作为其它报价人的分包人同时参加报价,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价。
(2)报价人与三峡能源公司发生过业务往来的,须在不得违反《中国注册会计师法》、《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》的情况下才能参与报价 。
采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的,应满足下列要求: / 。
采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。
4.供应商征集
本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。
5.采购文件的获取
5.1 本项目报价的供应商报名截止时间: 2025年 1 月 17 日 17 时(北京时间)。
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联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
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